Penulis Utama : Jalu Aji Prakoso
Penulis Tambahan : 1.
2.
NIM / NIP : F.3610061
Tahun : 2013
Judul : Prosedur Pengendalian Internal pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Kantor Cabang Surakarta
Edisi :
Imprint : Surakarta - F.Ekonomi - 2013
Kolasi :
Sumber : UNS-F.Ekonomi Prog. Diploma III Keuangan dan Perbankan – F.3610061 -2013
Subyek : PROSEDUR PENGENDALIAN INTERNAL
Jenis Dokumen : Laporan Tugas Akhir (D III)
ISSN :
ISBN :
Abstrak : Perlunya menjaga kualitas data didalam kinerja Perbankan merupakan salah satu cara supaya terhindar dari risiko-risiko yang mungkin muncul, dan meningkatkan kinerja perbankan serta mencapai target yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah (a) mengetahui prosedur pengendalian internal yang diterapkan (b) mengetahui kendala yang dihadapi dalam menerapkan sistem pengendalian internal (c) mengetahui tolok ukur yang digunakan dalam menilai kinerja keberhasilan sistem pengendalian internal di PT. BTPN Tbk. Kantor Cabang Surakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah studi kasus yaitu mengambil suatu obyek tertentu untuk dianalisa secara mendalamam. Data yang diperoleh melalui dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung pada bagian operasional PT. BTPN Tbk. Kantor Cabang Surakarta. Data sekunder diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian baik dari buku maupun sumber lain. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prsosedur pengendalian internal PT. BTPN Tbk. Kantor Cabang Surakarta yang diterapkan mengacu pada metode COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commisiions). Prosedur pengendalian internal yang dibahas mencakup lingkungan pengendaliannya. Hambatan yang muncul dalam penerapan sistem yaitu ketergantungan pihak bank pada perusahaan penyedia jasa internet dan keterbatasan kuota pelaporan data dari kantor cabang ke kantor pusat. Tolok ukur keberhasilan ditetapkan agar kinerja karyawan memiliki batasan pencapaian makasimal. Saran berdasarkan penelitian ini adalah melakukan pengawasan rutin terhadapa penerapan sistem agar tidak terjadi kesalahan penerapan dan pelaksanaan sistem, agar tujuan pencapaian dapat diraih oleh Bank. Kata – kata Kunci : Prosedur Pengendalian Internal, PT. BTPN Tbk. KC Surakarta
File Dokumen : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
jalu.JPG
Microsoft Word - SAMPUL.pdf
bab1.pdf
bab2.pdf
bab4.pdf
File Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Drs. Kresno Sarosa Pribadi, Msi
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Ekonomi dan Bisnis