Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal atas aset tetap medis dan nonmedis di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Soelastri dengan mengacu pada kerangka COSO 2013. Penelitian ini mengidentifikasi komponen pengendalian internal yang telah diterapkan, menilai kesesuaiannya dengan lima komponen COSO, serta mengungkap kendala dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip pengendalian internal telah dijalankan, antara lain melalui penerapan SOP, pelaksanaan audit internal, dan pencatatan aset yang memadai. Namun, masih ditemukan beberapa kelemahan seperti belum diberinya label pada aset baru, ketidaksesuaian lokasi aset dengan data pencatatan, serta pemanfaatan SIMRS yang belum optimal karena sistem masih dalam tahap pengembangan. Penelitian menyimpulkan bahwa pengendalian internal di RSGM Soelastri telah berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip COSO. Perlu evaluasi dan implementasi SOP secara lebih konsisten, penguatan koordinasi antar unit, serta pengembangan sistem informasi yang mendukung akurasi data aset. Diharapkan, langkah-langkah perbaikan ini dapat meningkatkan keandalan pengendalian internal dan mendukung pengelolaan aset tetap yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.