Abstrak
Evaluasi sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Sempulur Pratama Klaten
Oleh :
Pratiwi Prawoto - F3302089 - Fak. Ekonomi dan Bisnis
ABSTRAK
Sistem Pengendalian Intern dirancang dalam perusahaan dengan tujuan menjaga kekayaan perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemenyang diterapkan dalam perusahaan. Diselenggarakannya Sistem Pengendalian Intern yang memadai dalam perusahaan diharapkan dapat menekan terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam batas yang wajar. Dalam arti lain jika terjadi kesalahan dan kecurangan dapat segera diketahui dan diantisipasi.
Jenis kekayaan perusahaan yang paling mudah diselewengkan dan digunakan secara tidak bertanggung jawab adalah kas, Karena kas merupakan aktiva perusahaan yang sulit diidentifikasi hak pemiliknya dan mudah ditransfer dengan cepat berdasarkan pertimbangan diatas penulis mencoba menganalisis penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Sempulur Pratama.
Sejalan dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas oleh fungsi akuntansi dalam perusahaan ini, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis. Data yang digunakan adalah struktur organisasi, prosedur penerimaan dan pengeluaran kas , fungsi yang terkait, dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi lapangan yang meliputi interview, observasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara membanding antara teori yang penulis terima dari bangku kuliah dan studi pustaka dengan praktek yang diperoleh dari penelitian lapangan.